Ebro Foods ha finalizado el ejercicio 2024 con un importe neto de la cifra de negocio de 3.140,4 millones de euros, un ligero 1,8% más que en el ejercicio anterior, gracias al posicionamiento y fortaleza de sus marcas. Asimismo, el beneficio neto alcanza los 207,9 millones, un 11,2% más que en el año anterior.
En cuanto al EBITDA-A aumenta un 6,7%, hasta los 413,1 millones respecto al ejercicio 2023, impulsado en buena medida por la positiva evolución del Área Pasta.
La Deuda Neta, por su parte, se sitúa en 593,2 millones de euros, 22,8 millones más que al cierre del año 2023. Esta cifra recoge los pagos efectuados del dividendo anual por importe de 114 millones, así como 155,3 millones de inversiones CAPEX y el aumento del Capital Circulante en 66,6 millones respecto al cierre de 2023.
Según ha explicado la compañía en un comunicado, “cerramos el ejercicio consolidando la positiva evolución del grupo en el último período estratégico. La diversificación geográfica, la recuperación de la rentabilidad de nuestros negocios de pasta fresca, la diligencia a la hora de afrontar los desafíos derivados de los procesos inflacionistas de las materias primas y logística, y el acierto y buena aceptación por parte de los consumidores de los nuevos lanzamientos en las categorías de alto valor añadido de arroz y pasta, son algunas de las palancas que impulsan el buen comportamiento del grupo”.
Por líneas de negocio, la división Arroz ha continuado mostrando un sólido comportamiento durante el ejercicio completo, consolidando sus posiciones de mercado en un entorno altamente competitivo, marcado por el imparable avance de la marca blanca. Así, la cifra de ventas se sitúa en 2.454 millones de euros y el EBITDA-A alcanza los 326,2 millones.
En el ámbito de las materias primas, el ejercicio ha traído una mejora en los precios del arroz Basmati, la siembra del 66% de la superficie disponible en Andalucia y una abundante cosecha en California y Australia, que ha generado una significativa reducción de precios de los arroces japónicas en Oriente Medio.
En cuanto a la evolución de los negocios, los productos de conveniencia continúan creciendo tanto en Europa como en USA, y la División continua con su expansión internacional, desarrollando su presencia en nuevos mercados de África y Australia.
En cuanto al área Pasta, la cifra de ventas de la división se sitúa en 691,7 millones y el EBITDA-A en 104,5 millones. Esta división completa un buen ejercicio, impulsada por la excelente marcha del negocio de Pasta Fresca y el afianzamiento del liderazgo de Garofalo en el segmento premium.
Así, el negocio global de pasta fresca refuerza y consolida su posicionamiento en el mercado impulsado por los nuevos lanzamientos de Lustucru en Francia y la sólida evolución de Olivieri en Canadá. En cuanto al negocio de pasta premium, Garofalo acelera su crecimiento en mercados clave como USA y España.










